WWW.PROGRAMMA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Учебные и рабочие программы
 

Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРА МОСКВЫ на 2012-2018 ГОДЫ» ЗА 2014 ГОД Результаты реализации Государственной программы города 1. Москвы «Культура ...»

-- [ Страница 1 ] --

ОТЧЕТ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

«КУЛЬТУРА МОСКВЫ на 2012-2018 ГОДЫ»

ЗА 2014 ГОД

Результаты реализации Государственной программы города

1.

Москвы «Культура Москвы на 2012-2018 годы» за 2014 год

Плановые целевые показатели Государственной программы города

Москвы «Культура Москвы на 2012-2018 годы» (далее – Государственная

программа) в 2014 году выполнены соответственно по подпрограммам:

09А «Музеи и выставочные залы»

09Б «Театры, концертные организации и учреждения кинофикации»

09В «Библиотеки»

09Г «Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры»

09Д «Развитие межрегиональных и международных культурных связей»

09Е «Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры»

09Ж «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»

Данные по фактическим значениям показателей Государственной программы, подпрограмм и мероприятий приведены в Приложении 1 «Отчет о достижении натуральных показателей Государственной программы города Москвы «Культура Москвы на 2012-2018 годы».

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета 2.

города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы за 2014 год Запланированный объем средств бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы составил 42 007 321,1 тыс. руб.

Фактический объем средств бюджета города Москвы, направленных на реализацию Государственной программы, составил 38 819 460,6 тыс. руб.

Отклонение составило –3 187 860,5 тыс. руб.

Соответственно исполнение Государственной программы составило 92%.

В том числе по подпрограммам:

09А «Музеи и выставочные залы» – план 9 924 406,3 тыс. руб., факт 9 451 440,9 тыс. руб., отклонение –472 965,4 тыс. руб., исполнение 95%;

09Б «Театры, концертные организации и учреждения кинофикации» – план 15 685 129,6 тыс. руб., факт 14 409 089,6 тыс. руб., отклонение –1 276 040,0 тыс. руб., исполнение 92%;

09В «Библиотеки» – план 4 256 509,6 тыс. руб., факт 4 234 322,4 тыс.

руб., отклонение –22 187,2 тыс. руб., исполнение 99,5%;

09Г «Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры» – план 7 455 290,8 тыс. руб., факт 6 355 385,3 тыс. руб., отклонение

–1 099 905,4 тыс. руб., исполнение 85%;

09Д «Развитие межрегиональных и международных культурных связей» – план 1 908 479,6 тыс. руб., факт 1 889 255,3 тыс. руб., отклонение – 19 224,3, исполнение 99%;

09Е «Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры» – план 604 477,9 тыс. руб., факт 585 298, тыс. руб., отклонение –19 179,5 тыс. руб., исполнение 97%;

09Ж «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» – план 2 173 027,3 тыс. руб., факт 1 894 668,7 тыс.

руб., отклонение –278 358,0 тыс. руб., исполнение 87%.

Отклонения фактических объемов бюджетных ассигнований по

Государственной программе относительно плановых значений обусловлены:

- перераспределением бюджетных ассигнований между государственными программами города Москвы;

- мероприятиями по оптимизации подведомственной сети и повышению эффективности использования учреждениями бюджетных средств;

- снижением стоимости контрактов при проведении конкурсных процедур.

Фактический объем средств юридических лиц (учреждений культуры города Москвы) от приносящей доход деятельности в рамках Государственной программы составил в 2014 году 11 793 235,1 тыс. руб.

(при плановом значении 8 794 944,5 тыс. руб.). Отклонение от планового значения связано с уточнением объемов финансовых средств по кассовому исполнению 2014 года.

Фактический объем средств федерального бюджета, отраженный в Государственной программе, в 2014 году составил 25 630 687,0 тыс. руб.

(при плановом значении 23 127 787,6 тыс. руб.). Отклонение от планового значения связано с уточнением объемов финансирования учреждений культуры федерального ведения (по данным Министерства культуры РФ).

Расшифровка объемов фактического (кассового) исполнения Государственной программы представлены в Приложении 2 «Отчет о финансовом обеспечении Государственной программы города Москвы «Культура Москвы на 2012-2018 годы» за счет бюджета города Москвы» и в Приложении 3 «Отчет о финансовом обеспечении Государственной программы города Москвы «Культура Москвы на 2012-2018 годы».

Прогноз ожидаемых итогов реализации Государственной 3.

программы с учетом достигнутых результатов Плановые натуральные показатели Государственной программы в целом достигнуты. Прогноз ожидаемых итогов реализации Государственной программы с учетом достигнутых результатов представлен в Приложении 4 «Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы «Культура Москвы на 2012годы».

Предложения по дальнейшей реализации Государственной 4.

программы Исходя из высокого потенциала и высокого значения инфраструктуры учреждений культуры в городе Москве можно выделить следующие приоритеты развития сферы культуры на 2015 и последующие годы:

- создание благоприятных условий для формирования человеческого капитала города Москвы;

- создание современной комфортной городской среды в целях повышения удовлетворенности жителей города Москвы и привлечения в сферу культуры квалифицированных специалистов;

- интеграция города Москвы в мировые культурные процессы, формирование образа города Москвы как культурной столицы.

Информация по подпрограммам Государственной программы 5.

Ключевой показатель эффективности реализации Государственной программы 0900000.01 «Количество посетителей бесплатных массовозрелищных мероприятий» (тыс. чел.) выполнен в полном объеме: план 14500, факт 20000, отклонение +5500, выполнение 138%.

Ключевой показатель эффективности реализации Государственной программы 0900000.02 «Посещаемость учреждений культуры и объектов культурного наследия на 1 тысячу жителей в год» (ед.) выполнен в полном объеме: план 3308, факт 3758, отклонение +450, выполнение 114%.

Выполнение ключевых показателей эффективности Государственной программы в среднем составило 126% и связано с изменением методики расчета и ростом числа мероприятий.

Прогноз выполнения показателей ключевых показателей эффективности Государственной программы на 2015 год:

- Ключевой показатель эффективности реализации Государственной программы 0900000.01 «Количество посетителей бесплатных массовозрелищных мероприятий» (тыс. чел.) – рост к плановому значению составит не менее чем на 3% от достигнутого в 2014 году.

- Ключевой показатель эффективности реализации Государственной программы 0900000.02 «Посещаемость учреждений культуры и объектов культурного наследия на 1 тысячу жителей в год» (ед.) – рост к плановому значению составит не менее 3% от достигнутого в 2014 году.

5.1. Подпрограмма 09А «Музеи и выставочные залы».

5.1.1. Результаты реализации подпрограммы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечных показателей подпрограммы и мероприятий подпрограммы в среднем составило 121,1%, в том числе по показателям:

Конечный показатель подпрограммы

- 09А0000.01 «Посещаемость музеев и выставочных залов на 1 тыс. жителей в год» (ед.): план 853, факт 939, отклонение +86, выполнение 110%;

Конечные показатели мероприятий подпрограммы

- 09А0100.01 «Количество выставок музеев и выставочных залов федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы» (ед.): план 763, факт 763, отклонение 0, выполнение 100%;

- 09А0100.02 «Количество выставок, проведенных в музеях и выставочных залах» (ед.): план 1440, факт 1758, отклонение +318, выполнение 122%;

- 09А0100.03 «Количество посетителей музеев и выставочных залов» (тыс.

чел.): план 9811,3, факт 10826,4, отклонение +1015,1, выполнение 110%;

- 09А0100.04 «Количество посетителей музеев и выставочных залов федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы» (тыс. чел.): план 6 307,7, факт 6 300,7, отклонение 0, тыс. чел., выполнение 100%;

- 09А0200.01 «Количество новых выставок» (ед.): план 884, факт 1081, отклонение +197, выполнение 122%;

- 09А0300.01 «Количество мероприятий» (ед.): план 10, факт 11, отклонение +1, выполнение 110%;

09А0400.01 «Количество объектов капитального ремонта в государственных учреждениях» (количество объектов): план 7, факт 17, отклонение +10, выполнение 242%;

- 09А0400.02 «Количество объектов текущего ремонта в государственных учреждениях» (количество объектов): план 20, факт 27, отклонение +7, выполнение 135%;

- 09А0500.01 «Количество объектов» (количество объектов): план 25, факт 42, отклонение +17, выполнение 168%;

- 09А0700.01 «Количество вводных объектов» (единиц): план 3, факт 1, отклонение –2, выполнение 33%.

- 09А0800.01 «Количество помещений (мастерских)» (ед.): план 741, факт 750, отклонение +9, выполнение 101%.

5.1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы Государственной программы за 2014 год Исполнение по подпрограмме «Музеи» за 2014 год составило 9 451 440,9 тыс. руб. Объем средств юридических лиц (государственных учреждений культуры) от приносящей доход деятельности составил 1 835 535,9 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета, отраженных в Государственной программе, составил 10 702 207,2 тыс. руб.

5.1.3. Прогноз ожидаемых итогов реализации программы на 2015 год с учетом достигнутых результатов.

- 09А0000.01 «Посещаемость музеев и выставочных залов на 1 тыс. жителей в год» (ед.): прогноз 879;

- 09А0100.01 «Количество выставок музеев и выставочных залов федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы» (ед.): прогноз 763;

- 09А0100.02 «Количество выставок, проведенных в музеях и выставочных залах» (ед.): прогноз 1470;

- 09А0100.03 «Количество посетителей музеев и выставочных залов» (тыс.

чел.): прогноз 10105,6;

- 09А0100.04 «Количество посетителей музеев и выставочных залов федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы» (тыс. чел.): прогноз 6303,7;

- 09А0200.01 «Количество новых выставок» (ед.): прогноз 891;

- 09А0300.01 «Количество мероприятий» (ед.): прогноз 10;

09А0400.01 «Количество объектов капитального ремонта в государственных учреждениях» (количество объектов): прогноз 7;

- 09А0400.02 «Количество объектов текущего ремонта в государственных учреждениях» (количество объектов): прогноз 22;

- 09А0500.01 «Количество объектов» (количество объектов): прогноз 31;

- 09А0700.01 «Количество вводных объектов» (единиц): прогноз 6.

- 09А0800.01 «Количество помещений (мастерских)» (ед.): прогноз 741.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 5.1.4.

Государственной программы.

В целях повышения эффективности реализации подпрограммы необходимо решение следующих проблем развития музейно-выставочной деятельности:

- экспозиции около 1/3 музеев технически и моральной устарели и требуют модернизации с применением современного технологического оборудования (современные световые системы, аудио-, видео-, мультимедиа);

- 80% фондовых помещений в музеях Москвы не соответствуют нормативным требованиям по сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Общая нехватка площадей для обеспечения нормативного хранения музейных предметов составляет около 30 тыс. кв. метров. Требуется решение вопроса о подборе и приспособлении имеющихся помещений для организации фондовых хранений или подборе места для строительства городского депозитария музейных ценностей;

- московские загородные усадебные ансамбли требуют проведения реставрационных работ. Деревянный дворец музея-усадьбы «Останкино»

признан аварийным. Комплексная реставрация усадьбы Кусково последний раз проводилась в 1970-е годы. Комплексная реставрация усадьбы Кузьминки не проводилась с 1917 года;

- московские музеи недостаточно оснащены современным информационным и технологическим оборудованием, что не позволяет им в настоящее время внедрять современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, оказывать электронные услуги в сети Интернет, развивать технологии безбумажного документооборота и пр.;

- внедрение электронных кассовых терминалов и создание единой системы оказания государственных услуг по продаже экскурсионных путевок, входных билетов и дополнительных услуг музеев путем модернизации материально-технической базы и применения инновационных технологий;

- музеи и выставочные залы Москвы слабо ориентированы и мотивированы на привлечение дополнительных внешних средств на собственное развитие;

- музеи недостаточно эффективно работают с потенциальной аудиторией и не уделяют должного внимания процессу привлечения новых групп посетителей;

- слабое и децентрализованное информационное обеспечение деятельности московских музеев;

- отсутствие единого стандарта качества услуг, оказываемыми московскими музейно-выставочными учреждениями;

- несоответствие спектра дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями, ожиданиям и запросам посетителей;

- сложные процедуры согласования при запуске коммерческих видов услуг на площадках залов (кафе, публичные пространства для студентов и школьников, книжные и сувенирные магазины, образовательные лаборатории, совместные проекты с непрофильными учреждениями и пр.).

5.2. Подпрограмма 09Б «Театры, концертные организации и учреждения кинофикации».

5.2.1. Результаты реализации подпрограммы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечных показателей подпрограммы и мероприятий подпрограммы в среднем составило 114,4%, в том числе по показателям:

Конечные показатели подпрограммы

- 09Б0000.01 «Посещаемость театральных и концертных мероприятий на 1 тысячу жителей в год» (единиц): план 518, факт 589, отклонение +71, выполнение 114%;

Конечные показатели мероприятий подпрограммы

- 09Б0100.01 «Количество зрителей театральных и концертных мероприятий в учреждениях и организациях федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы» (тыс. человек): план 3 068,2, факт 068,2, выполнение 100%;

- 09Б0200.02 «Количество театральных и концертных мероприятий (единиц):

план 20 350, факт 25 321, отклонение +4 971, выполнение 124%;

- 09Б0100.03 «Количество театральных и концертных мероприятий в учреждениях и организациях федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы» (единиц): план 7 583, факт 7 583, выполнение 100%;

- 09Б0100.04 «Число зрителей театральных и концертных мероприятий» (тыс.

чел.): план 5 960, факт 6 778, отклонение +818, выполнение 114%;

- 09Б0200.01 «Количество поддержанных молодежных проектов и творческих инициатив в области театрального искусства» (ед.): план 34, факт 33, отклонение –1, выполнение 97%;

- 09Б0300.01 «Число спектаклей, сыгранных на гастролях» (единиц): план 170, факт 192, отклонение +22, выполнение 113%;

- 09Б0400.01 «Количество мероприятий», (ед.): план 19, факт 27, отклонение +8, выполнение 142%;

- 09Б0500.01 «Количество объектов капитального ремонта» (единиц): план 20, факт 38, отклонение +18, выполнение 190%;

- 09Б0500.02 «Количество объектов текущего ремонта» (единиц): план 28, факт 41, отклонение +13, выполнение 146%;

- 09Б0600.01 «Количество объектов» (ед.): план 21, факт 28, отклонение +7, выполнение 133%;

- 09Б0700.01 «Количество вводных объектов (бюджет)» (ед.): план 2, факт 0, отклонение –2, выполнение 0%;

5.2.2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы Государственной программы за 2014 год.

Исполнение по подпрограмме «Театры, концертные организации и учреждения кинофикации» за 2014 год составило 14 409 089,6 тыс. рублей.

Объем средств юридических лиц (государственных учреждений культуры) от приносящей доход деятельности составил 6 133 897,0 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета, отраженных в Государственной программе, составил 10 734 744,6 тыс. руб.

5.2.3. Прогноз ожидаемых итогов реализации программы на 2015 год с учетом достигнутых результатов.

- 09Б0000.01 «Посещаемость театральных и концертных мероприятий на 1 тысячу жителей в год» (единиц): прогноз 529;

- 09Б0100.01 «Количество зрителей театральных и концертных мероприятий в учреждениях и организациях федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы» (тыс. человек): прогноз 3068,2;

- 09Б0200.02 «Количество театральных и концертных мероприятий (единиц):

прогноз 20350;

- 09Б0100.03 «Количество театральных и концертных мероприятий в учреждениях и организациях федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы» (единиц): прогноз 7 583;

- 09Б0100.04 «Число зрителей театральных и концертных мероприятий» (тыс.

чел.): прогноз 6080;

- 09Б0200.01 «Количество поддержанных молодежных проектов и творческих инициатив в области театрального искусства» (ед.): прогноз 35;

- 09Б0300.01 «Число спектаклей, сыгранных на гастролях» (единиц): прогноз 170;

- 09Б0400.01 «Количество мероприятий», (ед.): прогноз 19;

- 09Б0500.01 «Количество объектов капитального ремонта» (единиц):

прогноз 10;

- 09Б0500.02 «Количество объектов текущего ремонта» (единиц): прогноз 32;

- 09Б0600.01 «Количество объектов» (ед.): прогноз 24;

- 09Б0700.01 «Количество вводных объектов (бюджет)» (ед.): прогноз 1.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 5.2.4.

Государственной программы.

В целях повышения эффективности реализации подпрограммы необходимо решение следующих проблем развития театральной деятельности:

- отсутствие эффективного механизм прямого взаимодействия с негосударственными организациями и системы предоставления субсидий некоммерческим организациям, в том числе творческим союзам, не являющимися бюджетными и автономными учреждениями, для реализации социокультурных проектов;

- недостаточность вспомогательной инфраструктуры для реализации дополнительных проектов;

- отсутствие удобных сервисов, предоставляющих исчерпывающую информацию о деятельности театрально-концертных организаций и другие услуги;

- дефицит управленческих кадров, компетентных в театральном менеджменте, маркетинге и фандрайзинге.

5.3. Подпрограмма 09В «Библиотеки».

5.3.1. Результаты реализации подпрограммы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечных показателей подпрограммы и мероприятий подпрограммы в среднем составило 98,7%, в том числе по показателям:

Конечный показатель подпрограммы

- 09В0000.01 «Посещаемость библиотек на 1 тысячу жителей в год»

(единиц): план 1 930, факт 1 439, отклонение –491, выполнение 75%;

Конечные показатели мероприятий подпрограммы

- 09В0100.01 «Количество зарегистрированных пользователей» (тыс.

человек): план 2 780, факт 2 252, отклонение –528, выполнение 81%.

- 09В0100.02 «Количество посещений» (тыс. единиц): план 22 240, факт 16 553, отклонение –5687, выполнение 74%;

- 09В0100.03 «Количество посещений библиотек федерального подчинения»

(тыс. единиц): план 1 907,7, факт 1 907,7, отклонение 0, выполнение 100%;

- 09В0100.04 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек федерального подчинения» (тыс. экземпляров): план 169,3, факт 169,3, отклонение 0, выполнение 100%;

- 09В0100.05 «Число зарегистрированных пользователей библиотек федерального подчинения» (тыс. человек): план 639,7, факт 639,7, отклонение 0, выполнение 100%;

- 09В0200.01 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек» (тыс. ед. хранения): план 742, факт 630, отклонение –112, выполнение 85%;

- 09В0300.01 «Количество посещений» (тыс. единиц): план 22 240, факт 16 615, отклонение –5687, выполнение 74%;

- 09В0400.01 «Количество мероприятий» (единиц): план 2 116, факт 3 240, отклонение +1124, выполнение 153%;

- 09В0500.01 «Количество объектов капитального ремонта» (ед.): план 30, факт 18, отклонение –12, выполнение 60%;

- 09В0500.02 «Количество объектов текущего ремонта» (ед.): план 70, факт 72, отклонение +2, выполнение 102%;

- 09В0600.01 «Количество объектов» (ед.): план 45, факт 170, отклонение +125, выполнение 378%;

- 09В0700.01 «Количество вводных объектов (бюджет)» (ед.): план 0, факт 0, отклонение 0,выполнение 0%;

- 09В0800.01 «Количество новых поступлений в книжные фонды общедоступных библиотек (межбюджетные трансферты)» (тыс. ед.

хранения): план 15, факт 0, отклонение –15, выполнение 0%.

Отклонение (снижение) показателей «Количество зарегистрированных пользователей» и «Количество посещений» обусловлено рядом уточнений по результатам анализа методики сбора статистической отчетности учреждениями.

Отклонение (снижение) сторону показателя «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек»

связано удорожанием книжной продукции (средняя цена книжной продукции при осуществлении закупок для учреждений библиотечной сети в 2013 году составляла 211 руб., в то время как в 2014 году – уже 286 руб.).

Отклонение (рост) показателя «Количество мероприятий» связано с расширением участия библиотек в общегородских культурных программах и сетевых проектах, а также с повышением активности учреждений библиотечной сети в развитии собственных мероприятий.

В связи с этим при актуализации Государственной программы города Москвы «Культура Москвы на 2012-2018 годы» по состоянию на 1 января 2015 года в подпрограмму «Библиотеки» вводится новый показатель – «Количество обращений к услугам библиотечной сети».

Данный показатель будет учитывать следующие виды услуг, получаемых пользователями при обращении в библиотеки (в соответствии с

Законом г. Москвы от 23.09.2009 № 36 (ред. от 20.06.2012) «О библиотечноинформационном обслуживании населения города Москвы»):

1) выдача для временного пользования документов из имеющегося библиотечного фонда и предоставление для чтения документов с использованием технологий удаленного доступа;

2) поиск информации в справочно-поисковом аппарате; консультации (индивидуальные и групповые) по работе со справочно-поисковым аппаратом; оперативные справочно-библиографические услуги;

3) демонстрация электронных ресурсов;

4) предварительный заказ документов, бронирование и продление срока бронирования документов в читальном зале;

а также:

5) посещения массовых мероприятий, проводимых учреждениями библиотечной сети;

6) получение дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями библиотечной сети, в том числе на возмездной основе.

Единица измерения – тыс. единиц.

Соответственно в дополнение к показателю «Посещаемость библиотек на 1 тысячу жителей в год» вводится показатель «Количество обращений к услугам библиотечной сети на 1 тыс. жителей в год».

Прогнозное значение данного показателя на 2015 год - 58 097 тыс.

обращений, прогноз на 2016-2018 гг. составит 61 002 тыс. (+5% к 2015 году).

Единица измерения – ед.

Показатель «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек, всего» считаем целесообразным отредактировать, основываясь на фактических данных 2014 года с учетом удорожания книжной продукции. Предлагаем прогнозное значение показателя на 2015 год установить на уровне фактического значения 2014 года – 630 тыс. экз., с прогнозом на 2016-2018 гг. также 630 тыс. экз.

Значение показателя «Количество мероприятий» в связи с ростом фактического значения в отчетном году на 2015 год установить 4 071 тыс.

мероприятий, прогноз на 2016-2018 гг. составит 4 274 тыс. ед.

5.3.2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы Государственной программы за 2014 год.

Исполнение по подпрограмме «Библиотеки» за 2014 год составило 4 234 322,4 тыс. рублей. Объем средств юридических лиц (государственных учреждений культуры) от приносящей доход деятельности в 2014 году составил 70 173,7 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета, отраженных в Государственной программе, в 2014 году составил 2 751 290,1 тыс. руб.

5.3.3. Прогноз ожидаемых итогов реализации программы на 2014 год с учетом достигнутых результатов.

- 09В0000.01 «Посещаемость библиотек на 1 тысячу жителей в год»

(единиц): прогноз 1440;

- 09В0000.02 «Количество обращений к услугам сети публичных библиотек города Москвы на 1 тыс. жителей в год» (единиц): прогноз 5052;

- 09В0100.01 «Количество зарегистрированных пользователей» (тыс.

человек): прогноз 2260;

- 09В0100.06 Количество обращений к услугам сети публичных библиотек города Москвы» (единиц): прогноз 58097;

- 09В0100.02 «Количество посещений» (тыс. единиц): прогноз 16 560;

- 09В0100.03 «Количество посещений библиотек федерального подчинения»

(тыс. единиц): прогноз 1 907,7;

- 09В0100.04 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек федерального подчинения» (тыс. экземпляров): прогноз 169,3;

- 09В0100.05 «Число зарегистрированных пользователей библиотек федерального подчинения» (тыс. человек): прогноз 639,7;

- 09В0200.01 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек» (тыс. ед. хранения): прогноз 630;

- 09В0300.01 «Количество посещений» (тыс. единиц): прогноз 16 560;

- 09В0400.01 «Количество мероприятий» (единиц): прогноз 4071;

- 09В0500.01 «Количество объектов капитального ремонта» (ед.): прогноз 35;

- 09В0500.02 «Количество объектов текущего ремонта» (ед.): прогноз 67;

- 09В0600.01 «Количество объектов» (ед.): прогноз 45;

- 09В0700.01 «Количество вводных объектов (бюджет)» (ед.): прогноз 0;

- 09В0800.01 «Количество новых поступлений в книжные фонды общедоступных библиотек (межбюджетные трансферты)» (тыс. ед.

хранения): прогноз 7,8.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 5.3.4.

Государственной программы.

Реализация подпрограммы должна решить следующие проблемы деятельности библиотек:

- библиотечные фонды пополняются в недостаточном объеме и, одновременно, не обеспечивается выбытие устаревшей, неактуальной и невостребованной литературы. В результате обновляемость фондов библиотек находится на низком уровне;

- пространственно-архитектурное состояние библиотек и сложившиеся формы обслуживания населения не соответствуют современным запросам москвичей;

- отсутствует единый визуальный стиль московских библиотек, не обеспечивается их «узнаваемость» в городской среде;

- электронные каталоги в публичных библиотеках характеризуются недостаточной полнотой и низким качеством, не внедрен единый каталог фондов московских библиотек, не разработана и единая информационная библиотечная система;

- устаревшая материально-техническая база сдерживает внедрение современных библиотечно-информационных технологий;

- центральная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова размещается в арендованных помещениях, мало приспособленных для обслуживания населения, что не соответствует статусу центральной региональной библиотеки. Вопрос о строительстве нового здания для библиотеки не решается с 2001 года;

- уникальная, одна из лучших детских библиотек России - Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара - размещается в стесненных условиях, что значительно ограничивает возможности развития работы по привлечению детей к чтению;

- не сложилась эффективная система взаимодействия государственных публичных библиотек города Москвы и библиотек иной ведомственной подчиненности, некоммерческих организаций, предпринимательских структур;

- сложившаяся практика подготовки и переподготовки библиотечных кадров не эффективна, не обеспечивает овладения библиотечными специалистами навыками, соответствующими современной культурной ситуации.

5.4. Подпрограмма 09Г «Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры».

5.4.1. Результаты реализации подпрограммы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечных показателей подпрограммы и мероприятий подпрограммы в среднем составило 150%, в том числе по показателям:

Конечный показатель подпрограммы

- 09Г0000.01 «Удельный вес населения, охваченного деятельностью учреждений культуры клубного типа» (%): план 4,8, факт 6,6, отклонение +1,8, выполнение 138%;

Конечные показатели мероприятий подпрограммы

- 09Г0100.01, 09Г0200.01 «Количество клубных формирований» (ед.): план 600, факт 5 703, отклонение –1 897, выполнение 75%;

- 09Г0100.02, 09Г0300.01 «Количество мероприятий» (ед.): план 28 900, факт 31 488, отклонение +2 588, выполнение 109%;

- 09Г0100.03 «Количество участников клубных формирований» (тыс. чел.):

план 128,7, факт 117,7, отклонение –11, выполнение 91%;

- 09Г0400.01 «Количество объектов капитального ремонта» (ед.): план 20, факт 6, отклонение –14, выполнение 30%;

- 09Г0400.02 «Количество объектов текущего ремонта» (ед.): план 60, факт 39, отклонение –21, выполнение 65%;

- 09Г0500.01 «Количество объектов» (ед.): план 0, факт 10, отклонение +10, выполнение 100%;

- 09Г0600.01 «Количество вводных объектов» (ед.): план 4, факт 2, отклонение –2, выполнение 50%;

- 09Г0900.01 «Количество населения различных социальных и возрастных групп, на регулярной основе посещающего кружки и секции МБУ/НКО»

(тыс. чел.): план 200, факт 1 681, отклонение +1 481, выполнение 804%.

Отклонение (снижение) в 2014 году показателей «Количество клубных формирований» и «Количество участников клубных формирований»

обусловлены:

- выводом в 2014 году из культурно-досуговой отрасли двух крупных учреждений: ГСКЦ «Надежда» и ДК «Молодежный» (ЦАО);

- проведением ремонтных работ в помещениях, предназначенных для ведения кружковых занятий, в ряде учреждений культурно-досугового типа (капитальные ремонты в ДК «Салют», ЦКД «Зеленоград», ДК «Внуково», ДК им. Астахова; текущие ремонты, начатые и не завершенные в 2014 году, в ДК «Дружба», Клубе «Современник», ДК «Онежский» и ДК «Зодчие»);

- уменьшение среднего количества занимающихся в клубных формирований в целях увеличения качества предоставляемых услуг;

- переформатирование (внедрение новых направлений) кружков и студий.

Также в результате проведения мониторинга деятельности учреждений были внесены изменения в методику подсчета показателей:

- корректировка понятий КДФ и культурно-массовых мероприятий, изменение порядка подсчета КДФ, больше не происходит деление по группам (по времени и возрасту), а деление происходит только по направлениям, что привело к повышению количества культурно-массовых мероприятий и снижению числа КДФ.

Вместе с тем приказом Департамента культуры города Москвы № 1024 от 16 декабря 2014 г. утверждено Положение, определяющее критерии установления и размеры персональных надбавок руководителям государственных учреждений культурно-досугового типа. Рост количества участников культурно-досуговых формирований по сравнению с предыдущим годом является одним из утвержденных критериев.

В 2015 году после завершения ремонтных работ и доработки методики подсчета ожидается выравнивание показателей, а с 2016 года – стабильный рост.

5.4.2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы Государственной программы за 2014 год.

Исполнение по подпрограмме «Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры» за 2014 год составило 6 355 385,3 тыс. рублей.

Объем средств юридических лиц (государственных учреждений культуры) от приносящей доход деятельности в 2014 году составил при этом 3 237 948, тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета, отраженных в Государственной программе, в 2014 году составил 1 407 545,1 тыс. рублей.

5.4.3. Прогноз ожидаемых итогов реализации программы на 2014 год с учетом достигнутых результатов.

- 09Г0000.01 «Удельный вес населения, охваченного деятельностью учреждений культуры клубного типа» (%): прогноз 4,9;

- 09Г0100.01, 09Г0200.01 «Количество клубных формирований» (ед.):

прогноз 7800;

- 09Г0100.02, 09Г0300.01 «Количество мероприятий» (ед.): прогноз 29 100;

- 09Г0100.03 «Количество участников клубных формирований» (тыс. чел.):

прогноз 130,8;

- 09Г0400.01 «Количество объектов капитального ремонта» (ед.): прогноз 22;

- 09Г0400.02 «Количество объектов текущего ремонта» (ед.): прогноз 64;

- 09Г0500.01 «Количество объектов» (ед.): прогноз 0;

- 09Г0600.01 «Количество вводных объектов» (ед.): прогноз 1;

- 09Г0900.01 «Количество населения различных социальных и возрастных групп, на регулярной основе посещающего кружки и секции МБУ/НКО»

(тыс. чел.): прогноз.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 5.6.4.

Государственной программы.

Реализация подпрограммы должна решить следующие проблемы деятельности культурно-досуговых учреждений и молодежных центров, требующие решения в рамках реализации подпрограммы:

- неравномерность размещения объектов культуры, недостаток учреждений в отдаленных от центра районах;

- дефицит государственных учреждений культуры клубного типа и услуг негосударственных структур культурно-досугового профиля в 15 районах города;

- объемы и виды услуг, оказываемые учреждениями культуры, не в полной мере соответствуют запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан различных возрастных категорий;

- недостаточное оснащение современным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, проведения мероприятий, а также оснащения средствами обеспечения доступности учреждений культуры инвалидов и других маломобильных групп граждан;

- 67% учреждений клубного типа размещаются во встроенно-пристроенных и встроенных помещениях и не имеют возможности для развития;

- 21% учреждений культуры клубного типа требуют капитального ремонта;

- недостаточное использование возможностей негосударственных структур, работающих в сфере культуры, неразвитость форм взаимодействия с ними государственных учреждений культуры;

- дефицит крупных современных комплексов международного уровня для проведения фестивальных и других программ в различных жанрах искусства (музыкального, театрального, кино), концертно-филармонической и выставочной деятельности, использования в качестве базы для концертных и других художественных коллективов.

5.5. Подпрограмма 09Д. «Развитие межрегиональных и международных культурных связей».

5.5.1. Результаты реализации подпрограммы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечных показателей подпрограммы и мероприятий подпрограммы в среднем составило 97,4%, в том числе по показателям:

Конечный показатель подпрограммы:

- 09Д0000.01 «Количество посещений массово-зрелищных мероприятий и культурных программ общегородского, межрегионального и международного уровня» (тыс. чел.): план 12 500, факт 15 000, отклонение +2 500, выполнение 120%;

Конечные показатели мероприятий подпрограммы

- 09З0100.01 «Количество мероприятий Дней Москвы в городах мира, регионах России и ответные акции в Москве» (ед.): план 19, факт 8, отклонение –11, выполнение 42%;

- 09З0100.02 «Количество мероприятий по Соглашениям Правительства Москвы» (ед.): план 50, факт 55, отклонение +5, выполнение 110%;

- 09З0200.01 «Количество мероприятий» (ед.): план 375, факт 456, отклонение +81, выполнение 122%;

- 09З0300.01 «Количество мероприятий» (ед.): план 44, факт 41, отклонение – 3, выполнение 93%.

5.5.2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы Государственной программы за 2014 год.

Исполнение по подпрограмме «Развитие межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий» за 2014 год составило 1 889 255,3 тыс. рублей. Объем привлеченных средств юридических лиц составил 511 815,0 тыс. рублей.

5.5.3. Прогноз ожидаемых итогов реализации программы на 2014 год с учетом достигнутых результатов.

- 09Д0000.01 «Количество посещений массово-зрелищных мероприятий и культурных программ общегородского, межрегионального и международного уровня» (тыс. чел.): прогноз 13 000;

- 09З0100.01 «Количество мероприятий Дней Москвы в городах мира, регионах России и ответные акции в Москве» (ед.): прогноз 19;

- 09З0100.02 «Количество мероприятий по Соглашениям Правительства Москвы» (ед.): прогноз 50;

- 09З0200.01 «Количество мероприятий» (ед.): прогноз 380;

- 09З0300.01 «Количество мероприятий» (ед.): прогноз 44.

5.5.4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы Государственной программы.

Важный инструмент формирования образа Москвы как международного центра культурной жизни — общегородские акции и фестивали (такие, например, как общегородской фестиваль «Лучший город Земли» и городской зимний фестиваль «Лучший город зимы»), которые могут быть включены в календарь международных культурных событий и имеют потенциал для привлечения туристов. Однако обязательным условием является охват такими событиями всей территории города и привлечение к участию в них разнообразной аудитории. События и площадки, на которых проводятся общегородских фестивали, должны быть ориентированы не только на жителей Центрального административного округа города Москвы, но и на жителей иных административных округов.

Способствовать укреплению конкурентной среды для проектных инициатив учреждений культуры, некоммерческих организаций и представителей творческих профессий будет проведение конкурсов на получение грантов и участие в стажировках.

Гранты будут предоставляться по следующим направлениям:

1) отраслевые — конкурсы, ориентированные на поддержку культурных инициатив в рамках конкретных отраслей сферы культуры (театры, музеи, библиотеки, молодежные и культурные центры и т.д.);

2) окружные — конкурсы, направленные на развитие территорий средствами культуры, расширение аудитории культурных проектов, установление партнерских связей учреждений и некоммерческих проектов в административных округах города Москвы.

Также планируется проведения конкурсов на предоставление грантов:

– покрывающих расходы на проезд для прохождения стажировки, участия в мастер-классах, конференциях и других образовательных мероприятиях, в том числе зарубежных;

– в целях повышения профессиональных компетенций и внедрения современных подходов к управлению процессами в сфере культуры;

– для участия в региональных и международных мероприятиях (фестивалях, биеннале, творческих ярмарках и др.) с целью представления ключевых культурных проектов города Москвы в мировом пространстве и развития культурных связей.

5.6. Подпрограмма 09Е «Развитие кадрового потенциала и научнометодическое обеспечение в сфере культуры»

5.6.1. Результаты реализации подпрограммы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечных показателей подпрограммы и мероприятий подпрограммы в среднем составило 101%, в том числе по показателям:

Конечный показатель подпрограммы

- 09Е0000.01 «Доля работников в возрасте до 35 лет включительно» (%): план 23, факт 23, отклонение 0, выполнение 100%.

Конечные показатели мероприятий подпрограммы

- 09Е0000.02 «Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки» (%): план 15, факт 15, отклонение 0, выполнение 100%;

- 09Е0000.03 «Доля руководителей в возрасте до 45 лет включительно» (%):

план 14, факт 15, отклонение +1, выполнение 107%;

- 09Е0100.01 «Количество научных исследований и методических разработок, проектов нормативных актов» (ед.): план 45, факт 45, отклонение 0, выполнение 100%.

- 09Е0100.02 «Количество публикаций по итогам проведенных исследований» (ед.): план 40, факт 40, отклонение 0, выполнение 100%.

- 09Е0200.01 «Количество мероприятий» (ед.): план 3, факт 3, отклонение 0, выполнение 100%.

- 09Е0300.01 «Количество объектов» (ед.): план 0, факт 16, отклонение +16, выполнение 100%.

- 09Е0400.01 «Количество мероприятий» (ед.): план 3, факт 3, отклонение 0, выполнение 100%.

5.9.2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы Государственной программы за 2014 год.

Исполнение по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры» за 2014 год составило 585 298,4 тыс. рублей. Объем средств юридических лиц (государственных учреждений культуры) от приносящей доход деятельности составил при этом 3 865,3 тыс. рублей.

5.9.3. Прогноз ожидаемых итогов реализации программы на 2014 год с учетом достигнутых результатов.

- 09Е0000.01 «Доля работников в возрасте до 35 лет включительно» (%):

прогноз 25;

- 09Е0000.02 «Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки» (%): прогноз 17;

- 09Е0000.03 «Доля руководителей в возрасте до 45 лет включительно» (%):

прогноз 17;

- 09Е0100.01 «Количество научных исследований и методических разработок, проектов нормативных актов» (ед.): прогноз 60;

- 09Е0100.02 «Количество публикаций по итогам проведенных исследований» (ед.): прогноз 50.

- 09Е0200.01 «Количество мероприятий» (ед.): прогноз 3;

- 09Е0300.01 «Количество объектов» (ед.): прогноз 0;

- 09Е0400.01 «Количество мероприятий» (ед.): прогноз 3.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 5.6.4.

Государственной программы.

Реализация подпрограммы должна быть направлена на решение следующих задач развития кадрового потенциала отрасли:

- увеличение притока в сферу культуры квалифицированных специалистов, поддержка высокого уровня ротации кадров государственных учреждений культуры города Москвы;

- обеспечение научно-методического сопровождения долгосрочного и среднесрочного планирования стратегии реализации культурной политики города Москвы, а также комплексных программ государственно-частного партнерства и территориального развития;

- разработка правовых основ для развития сферы культуры города Москвы.

- разработка эффективной системы рекрутинга в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации;

- разработка и внедрение актуальных квалификационных требований к работникам в сфере культуры, а также образовательных программ и программ повышения квалификации в соответствии со спросом и текущими потребностями системы;

- внедрение системы регулярного мониторинга запросов участников культурной жизни в городе Москве;

- формирование системы критериев, позволяющих объективно оценивать качество работы учреждений культуры, выявлять стоящие перед ними актуальные проблемы и формировать рекомендации по их решению;

создание партнерских отношений с отраслевыми научноисследовательскими организациями, научно-методическими центрами и учреждениями различных типов для реализации совместных исследовательских и экспериментальных проектов.

5.7. Подпрограмма 09Ж. «Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

5.7.1. Результаты реализации подпрограммы, достигнутые за отчетный год.

Выполнение конечных показателей подпрограммы и мероприятий подпрограммы в среднем составило 116,6%, в том числе по показателям:

Конечный показатель подпрограммы

- 09Ж0000.01 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы» (%): план 75,5, факт 75,5, отклонение 0, выполнение 100%;

Конечные показатели мероприятий подпрограммы

- 09Ж0100.01 «Количество заключенных контрактов на выполнение ремонтно-реставрационных работ на недвижимых объектах культурного наследия» (ед.): план 29, факт 93, отклонение +64, выполнение 320%;

- 09Ж0200.01 «Количество мемориальных досок» (ед.): план 4, факт 12, отклонение +8, выполнение 300%;

- 09Ж0200.02 «Количество памятников» (ед.): план 7, факт 9, отклонение +2, выполнение 129%;

- 09Ж0300.01 «Количество подготовленных комплектов документов, направленных в Минкультуры России для регистрации объектов культурного наследия в Реестре» (ед.): план 543, факт 61, отклонение –482, выполнение 11%;

- 09Ж0300.02 «Количество территорий (кварталов и локальных зон охраны), по которым разработаны градостроительные регламенты» (ед.): план 364, факт 297, отклонение –67, выполнение 82%;

- 09Ж0400.01 «Количество объектов культурного наследия - исторического и воинского некрополя, расположенных на территории города Москвы, на которых планируется проведение ремонтно-реставрационных работ» (ед.):

план 0, факт 0, выполнение 0%;

- 09Ж0400.02 «Количество объектов культурного наследия - памятников монументального искусства, расположенных на территории Москвы, на которых планируется проведение ремонтно-реставрационных работ» (ед.):

план 13, факт 13, отклонение 0, выполнение 100%;

- 09Ж0400.03 «Количество объектов культурного наследия - художественных надгробий, расположенных на территории города Москвы, на которых планируется проведение ремонтно-реставрационных работ» (ед.): план 96, факт 96, отклонение 0, выполнение 100%;

- 09Ж0400.04 «Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы, на которых планируется проведение ремонтно-реставрационных работ» (ед.): план 24, факт 26, отклонение +2, выполнение 108%;

- 09Ж0500.01 «Количество объектов современной монументальной скульптуры, по которым планируется проведение ремонтных работ» (ед.):

план 24, факт 24, отклонение 0, выполнение 100%;

- 09Ж0500.02 «Количество объектов современной монументальной скульптуры, по которым проведен мониторинг» (ед.): план 24, факт 62, отклонение +38, выполнение 258%;

- 09Ж0600.01 «Количество граждан, посетивших объекты культурного наследия Москвы в ходе мероприятий, организованных Департаментом культурного наследия города Москвы и финансируемых из бюджета города Москвы» (тыс. чел.): план 70, факт 70, отклонение 0, выполнение 100%;

- 09Ж0700.01 «Количество объектов культурного наследия религиозного назначения, на которые планируется предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с проведением ремонтных и реставрационных работ» (ед.): план 15, факт 9, отклонение –6, выполнение 60%;

- 09Ж0800.01 «Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы, на которых планируется проведение работ по реконструкции и реставрации с приспособлением для современного использования» (ед.): план 2, факт 0, отклонение –2, выполнение 0%;

- 09Ж0800.01 «Количество памятников» (ед.): план 2, факт 2, отклонение 0, выполнение 100%.

5.7.2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы Государственной программы за 2014 год.



Pages:   || 2 | 3 | 4 |

Похожие работы:

«Page 1/1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Данная программа адресована учащимся 4 класса МАОУ СОШ №7. Составлена на основе авторской программы авторов А.Л. Беглова, Е.В. Саплиной и др. Рабочая программа составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Выбор авторской программы для разработки рабочей программы обусловлен тем, что данная программа создана в соответствии с обязательным минимумом содержания основного общего образования по окружающему миру. В...»

«ДОКЛАД О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В 2011 ГОДУ Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия на 2011-2015 годы» Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия Постановлением Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2010 года № 294-П утверждена долгосрочная целевая программа «развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» на 2011годы» (далее – Программа)....»

«ИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ И ИНТЕГРАЦИИ (ИНСТИТУТ СТРАН СНГ) Научно – исследовательская работа по теме: «Анализ отношения населения стран СНГ к продвижению российской культуры на территории этих стран» ОТЧЕТ по Государственному контракту № 1022-01-41/06-12 от 30.05.2012г. между Министерством культуры Российской Федерации и Автономной некоммерческой организацией «Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ)» Москва Содержание ВВЕДЕНИЕ. Культура как геополитический инструмент Межгосударственное...»

«ex Организация Объединенных Наций Исполнительный по вопросам образования, науки и культуры совет Сто семьдесят четвертая сессия 174 EX/4 – Draft 34 C/ ПАРИЖ, 20 февраля 2006 г. Оригинал: английский Пункт 3 предварительной повестки дня Объединенный доклад Генерального директора о выполнении программы и исполнении бюджета (32 С/5) и о результатах, достигнутых в предыдущий двухлетний период 2004-2005 гг. (Проект 34 С/3) РЕЗЮМЕ В соответствии со статьей VI.3 (b) Устава и решением 162 ЕХ/3.1.3...»

«Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы» Институт высшего профессионального образования Кафедра социально-гуманитарных дисциплин УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и научной работе Александров А.А. «» 2014 г. Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии менеджмента социально-культурной деятельности» для студентов направления подготовки бакалавриата 071800.62...»

«Пояснительная записка Цель основной образовательной программы среднего общего образования в гимназии: совершенствовать развивающую образовательновоспитательную среду, обеспечивающую подготовку учащегося к эффективному интегрированию в социуме, его самореализацию в условиях современного информационного общества как личности, обладающей предметными, метапредметными и ключевыми компетентностями.Задачи: развивать умение учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; формировать...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Планируемые результаты обучения по программе 3 1.1 Цель и задачи освоения программы 3 1.2 Требования к результатам освоения программы (цель и планируемые 3 результаты обучения) 2. Тематический план программы дополнительного образования 5 3. Содержание программы дополнительного образования 8 4. Перечень основной и дополнительной литературы 10 5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 11 необходимых для освоения программы 6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 13 1....»

«Е. Л. Кудрявцева, Т. В. Волкова КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ Е. Л. Кудрявцева, Т. В. Волкова Комплексный подход к обучению языку (как неродному и другому родному) детей билингвов (в возрасте 1 года – 6 лет) в образовательных организациях с этнокультурным компонентом стран Евросоюза. 2014 – 232 стр. Концепция программы повышения квалификации для преподавателей дошкольных образовательных организаций (далее – Организаций) и приравненных к ним структурных подразделений...»

«Государственное автономное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы» Институт высшего профессионального образования Кафедра социально-гуманитарных дисциплин УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и научной работе _ Александров А.А. «» 2015 г. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» для студентов направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» очной формы обучения профиль...»

«Пояснительная записка Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике 2004 г., примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на базовом уровне (Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007г.), Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/авт.сост. И.И. Зубарева. А.Г....»

«РАЗРАБОТАНА УТВЕРЖДЕНА Кафедрой агрономии Ученым советом Аграрного факультета 05.02.2015 г., протокол № 6 12.03.2015 г., протокол № 7 ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ для поступающих на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в 2015 году Направление подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство Профиль подготовки Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений АСТРАХАНЬ – 2015 Пояснительная записка Поступающие на обучение по профилю «Селекция и семеноводство...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА АСПИРАНТУРУ по направленности «Социология культуры» (22.00.06 в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников) 1. Пояснительная записка Программа предназначена для поступающих в аспирантуру ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и...»

«Государственное автономное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы» Институт высшего профессионального образования Кафедра социально-гуманитарных дисциплин УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и научной работе _ Александров А.А. «» 2015 г. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» для студентов направления подготовки бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» очной формы обучения Москва 2015 Программа...»

«Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ Б 2.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА ПРОГРАММА Направление подготовки 390601 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ Направленность Социальная структура, социальные институты и процессы Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь Форма обучения...»

«Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики Национальная библиотека Чувашской Республики Отдел отраслевой литературы Сектор аграрной и экологической литературы Инновационные технологии в АПК Малые формы хозяйствования на селе Библиографический список литературы Вып. 9. Чебоксары ББК 65.324 М 20 Редакционный совет: Андрюшкина М. В. Аверкиева А. В. Егорова Н. Т. Николаева Т. А. Федотова Е. Н. Малые формы хозяйствования на селе :...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» в г. Прокопьевске (ПФ КемГУ) Рабочая программа дисциплины Учебная практика по профилю подготовки (Летняя – 1) Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура (шифр, название направления) Направленность (профиль) подготовки «Спортивно-оздоровительные технологии» Квалификация (степень)...»

«Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики Национальная библиотека Чувашской Республики Отдел отраслевой литературы Сектор аграрной и экологической литературы «Инновационные технологии в АПК» Хмелеводство и пивоварение Библиографический список литературы Вып. 19 Чебоксары ББК 42.359;я1+36.876я1 Х 65 Редакционный совет: Андрюшкина М. В. Аверкиева А. В. Егорова Н. Т. Николаева Т. А. Федотова Е. Н. Хмелеводство и пивоварение :...»

«Средняя общеобразовательная школа Посольства России в Польше Рассмотрено Одобрено на заседании Утверждаю на заседании методического совета Директор школы методического объединения 28 августа 2014 г. Посольства России в Польше начальных классов Зам. директора по УВР 29 августа 2014 г. 27 августа 2014 г. Гомонов Е.Г. Коротанов А.А._ Руководитель МО Костина Е.Н._ Рабочая программа по основам православной культуры в 4 классе на 2014-2015 учебный год Разработал(а).: Антошкина А.Б. учитель начальных...»

«МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Направление подготовки 034300 Физическая культура Профили подготовки спортивная тренировка в избранном виде спорта: легкая атлетика, спортивные игры, лыжный спорт, единоборства, гимнастика; спортивный менеджмент Квалификация...»

«Управление культуры администрации города Сочи 1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ Образовательная деятельность муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская художественная школа № 1 им. А.И. Пахомова муниципального образования город-курорт Сочи направлена на реализацию АРТ-Концепции развития художественного образования в Краснодарском крае на период 2008-2020 годы, городской целевой программы «Совершенствование нормативноправовой, учебно-методической,...»







 
2016 www.programma.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Учебные, рабочие программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.